校(院、团)动态
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财务处工作职责
一、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制制度》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》和国家有关财政方针、政策和规章制度,管理使用各项资金,做好校(院)财务管理工作。
二、根据国家有关法规政策,制定校(院)的财务规章制度,规范校(院)财务行为及内部经济秩序。
三、按照学校总体发展目标,负责校(院)财务预算计划的编制和实施,参与校(院)重大经济合同的签订、招标等事项的立项、调查论证、效益考核等工作。对校(院)的一切财务收支活动行使管理、监督、检查等职能。
四、实行一级预算管理体制。坚持:“统筹安排,量入为出,保证重点,收支平衡”的原则,合理安排各项资金,维护预算的严肃性。
五、负责校(院)各项收费管理,确保各项收入按计划收缴,防止学校财源流失。实行分管业务校领导及分管财务校领导多重审批财务开支制度,加强支出管理。
六、负责校(院)财政补助收入、事业收入、基建项目、事业基金、专用基金及其代管经费的收支核算工作,按时准确地编制各项财务报表。
七、建立财务风险预警机制,加强财务监督做好财务分析,提高资金的使用效益。
八、负责提供有关财务信息资料,为校(院)委的决策提供参考。
九、加强校(院)资产管理,防止国有资产流失。
十、负责校(院)教职工个人所得税的代扣代缴工作。
十一、加强财会人员业务培训,提高财会队伍的政治思想素质和业务素质。
十二、强化职业道德意识,确保会计人员依法履行职责。
十三、负责会计档案的立卷、归档,妥善保管财务会计档案。
十四、完成校(院)交办的其他工作。
财会一科工作职责
一、起草、修订财务报销及财务借款管理制度和工作流程,并监督制度的执行。
二、起草和制定本科室年度工作计划并撰写工作总结。
三、负责学校财务软件的管理、使用、核算、报销结算工作。
四、认真审核各种原始凭证,严格把关,并按规定进行账务处理。
五、严格执行学校下达的财务预算及财务收支计划。
六、搞好学校年终的财务决算和财务分析工作。
七、负责校直各部门经费包干帐的核算与管理工作。
八、负责校直各部门预算指标控制、绩效评价管理等工作。
九、负责银行账户管理工作。
十、负责现金、银行存款、银行汇票的收付工作。
十一、负责学校财政资金的上报、拨付工作。
十二、负责教职工个人所得税代缴税款、统计报表工作。
十三、做好往来款项的结算、核对工作。
十四、按《会计基础工作规范》负责记账凭证及其他档案资料的的粘贴、装订、保管工作。
十五、负责原始凭证,记账凭证,总账,明细账,会计报表的稽核,财务报表(月报、季报、年报)、账簿打印工作。
十六、建立健全本科室会计档案的查阅、移交制度,编制会计档案移交清册,负责向学校档案室移交档案。
十七、负责完成职工医保报销管理等工作。
十八、配合财务处党支部和工会小组开展相关工作。
十九、完成本科室及处室领导安排的其他工作。
财会二科工作职责
一、负责起草和制定处室年度工作计划并撰写工作总结。落实处室年度工作目标,传达和协调全处日常工作部署,做好与校内外各单位之间及本处各科室之间的协调工作。
二、根据《预算法》负责起草、修订学校预算管理制度和工作流程,并监督制度的执行。
三、负责审核预算指标项目是否齐全,编制依据是否可靠,有关计算是否正确,各项预算指标是否相互衔接等,审核之后应提出建议和意见,以便修改和完善计划与预算。
四、负责各类相关政策的收集整理研究工作。
五、负责与财政、税收、物价、银行等单位的业务联系工作。
六、负责起草、修订工资薪酬、津贴管理工作流程。教职工工资、津贴等审核和发放工作以及财政供养年终数据的更新工作。
七、负责公积金和教职工个人所得税的代扣代缴工作。
八、负责工资软件的正常运行及更新维护工作,并随时保证计算机网络系统环境安全。
九、负责全处档案管理工作,定期向学校档案室移交。
十、配合财务处党支部和工会小组开展相关工作。
十一、完成本科室及处领导交办的其它工作。
审计科工作职责
一、贯彻执行国家法律、法规及校(院)的规章制度,拟定校(院) 年度审计工作规划和计划,组织落实校(院)批准的审计规划和计划。
二、接受国家审计机关的指导和检查,协助处领导组织实施各项审计工作。
三、宣传审计法律、法规和政策,加强与被审部门的沟通与协调,努力营造良好的审计环境。
四、保证校(院)内部审计工作有章可循,规范操作。
五、依照国家法律、法规和政策以及审计部门和校(院)的规章制度,对学校及其所属单位(如印刷厂)的财务收支及有关经济活动的真实、合法、效益实施监督与评价及内部控制进行评价。
六、接受学校及有关部门委托,对学校投入资金、财产的部门经营情况及其效益,依照有关规定,进行内部审计或审计调查。
七、对学校建设工程及修缮、装饰工程进行审计,开展专项审计和审计调查等审计业务。提供客观、公正的具有建设性的审计报告或审计工作报告、审计工作总结。
九、加强内部审计管理,建立审计质量控制体系,提高审计质量,努力规避审计风险。
十、整理审计资料,并按内部审计规范和校(院)要求建立审计档案,做好保管、保密工作进行归档保管。
十一、监督检查经校(院)批准的审计结论和处理决定的执行情况。
十二、配合财务处党支部和工会小组开展相关工作。
十三、完成本科室及财务处交办的其他工作和审计事项。
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